2020年度衡阳市归国华侨联合会部门决算
时间:2021-09-30 作者:党政办 文章来源:未知 点击: 次
第一部分衡阳市归国华侨联合会概况
一、部门职责
衡阳市归国华侨联合会概况(以下简称:市侨联)是中共衡阳市委领导下的由全市归侨侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其机关的主要职责是:
(一)宣传、贯彻党和国家的方针、政策,加强思想政治引领,团结和动员归侨侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。
(二)发挥侨联组织服务经济发展的重要作用,积极配合市委、市政府吸引、利用侨资侨智,引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极支持和参与衡阳经济社会建设。
(三)发挥侨联组织依法维护侨益的重要作用,重视保护归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益,为其提供法律咨询服务。
(四)发挥侨联组织拓展海外联谊的重要作用,进一步密切与海外侨胞及其社团的联系,促进和支持海外侨团之间加强沟通合作,共建和谐侨社。按照中央、省委和市委的部要求,加强侨务对台工作,为祖国统一大业服务。
(五)发挥侨联组织参政议政的重要作用,参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选,提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选,引导归侨侨眷有序开展政治参与,依法参与管理国家和社会事务。
(六)发挥侨联组织弘扬中华文化的重要作用,深入开展“亲情中华”等主题活动,支持海外华文教育事业发展,引导海外侨胞积极开展文化交流,展示中华文化独特魅力。
(七)发挥侨联组织参与社会建设的重要作用,协助和联络海外侨胞来衡参与公益事业,组织归侨侨眷和海外侨胞积极支持家乡和社会事业发展。
(八)发挥侨联组织拓展民间外交作用。
(九)负责指导全市侨联组织的业务工作和市侨联所属团体的有关管理工作。
(十)拟订全市侨联发展规划和工作计划并组织实施。
负责全市归侨侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的组织实施。
(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
根据上述主要职责,市侨联机关设下列内设机构:
(一)办公室。负责机关内外联系及日常工作运转,承担党组和会领导部署任务的协调、督查工作。负责有关重要会议、活动的组织和服务保障。负责公文处理、重要文稿起草、重要课题调研计划、宣传信息和侨情专报工作。负责机关信息化工作,推动“网上侨联”建设。负责机要、档案工作和财务、资产、行政管理工作。负责保密和安全保卫工作。承担市侨联参政议政委员会日常工作。
(二)经联部。负责组织开展和指导全市侨联系统引才引智、引资引技等工作,加强与海外科技、工商界社团、重要人士的联系,做好新侨人才和留学人员联谊工作,推动对外经济科技交流合作,服务侨商、侨企和新侨创新创业。牵头开展对侨胞及其社团的联谊和服务工作,了解掌握海外侨情,组织开展党的侨务方针政策宣传和涉侨文化交流活动,加强思想政治和舆论引导工作。负责办理侨联因公出国(境)人员的有关手续。承担市侨商会、市留协等组织的日常工作。
(三)组织权保部。组织开展党的侨务工作新思想新战略研究和宣传。组织动员侨界群众积极参与社会建设。负责侨情调查(市内)工作。依法保护归侨侨眷及海外侨胞在国内的合法权益,指导推动为侨服务工作,联系指导侨界公益慈善活动的开展。抓好侨联组织建设、干部教育培训工作,配合有关部门做好侨联界代表、委员人事安排工作。负责县级侨联领导班子归侨侨眷身份的审核工作,指导县级侨联换届。承担市侨联法律顾问委员会日常工作。
第三部分2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计261.51万元,与去年相比,减少1.66万元,减少0.63%,
本年支出:基本支出中日常公用经费:本年度31.60万元,上年度48.36万元,减少16.76万元,下降 34.66%。主要原因为:上年增加因“市侨联八代会会议开支因素”而本年度无相关开支。项目支出经费为66.12万元,较上年73.19万元,减少7.07万元,下降9.67%,主要原因为:在2019年度工作基础上,持续加强扶贫工作、对外组织宣传联谊活动等,并加强费用节约所致。
二、收入决算情况说明
单位本年度实际收入248.37万元,其中:财政拨款收入223.14万元,占89.84%,其他收入25.23万元,占10.16%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计244.51万元,其中:基本支出178.39万元,占72.96%,项目支出66.12万元,占27.04%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计:223.14万元,与上年相比,减少23.35万元,减少9.47%,主要是相比2019年减少了农林水支出20万元、社会保障和就业支出1.14万元、住房保障支出0.4万元等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出221.53万元,占本年支出合计90.6%,与上年(245.83万元 )相比,财政拨款支出减少24.3万元,减少9.88%,主要是基本支出略微上升的情况下,项目支出减少了25.85万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出221.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出154.23万元;统战事务、华侨事务43.14万元;社会保障性支出7.8万元;卫生监控支出11.37万元;住房保障性支出4.99万元。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年支出拨款支出年初预算数为173.01万元,调整预算数248.37万元,支出决算数为248.37万元,完成预算100%,其中:
1、一般公共服务220.35万元,年初预算220.35万元,支出决算为220.35万元,完成年初预算100%。
2、社会保障性支出7.8万元,年初预算7.8万元,支出决算为7.8万元,完成年初预算100%。
3、卫生健康支出11.37万元,年初预算11.37万元,支出决算为11.37万元,完成年初预算100%。
4、住房保障性支出4.99万元,年初预算4.99万元,支出决算为4.99万元,完成年初预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出178.39万元,其中人员经费145.10万元,占基本支出的81.34%,主要包括基本工资37.99万元、津贴补助18.71万元、奖金35.62万元、伙食补助3.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.34万元、职业年金缴费0.69万元、直管基本医疗保险缴费13.76万元、公务员医疗补助缴费3.09万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金4.99万元、其他工资福利支出12.06万元;对个人和家庭的补助1.69万元,占基本支出的0.95%,其中:医疗费补助1.69万元;商品和服务支出31,6万元,占基本支出的17.71%,其中:办公费5.9万元、印刷费0.91万元、咨询费0.005万元、电费0.6万元、邮电费0.02万元、维修费0.13万元、会议费0.31万元、培训费0.83万元、公务接待费0.23万元、劳务费0.46万元、工会经费1.64万元、福利费0.42万元、公务用车运行维护费2.61万元、其他交通费用7.13万元、其中商品和服务9.42万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9万元,支出决算为3.56万元,完成预算39.56%,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算100%,本年无因公出国(境)人员。
公务接待费支出预算为5万元,上年决算数0.49万元,支出决算为0.91万元。完成预算的18.2%,比上年增加0.42万元,增幅85.71%,主要是公务接待人数和批次有所增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算数4万元,支出决算为2.64万元,完成预算的66%,上年决算数2.2万元,比上年增加0.41万元,增长18.63%,主要为公务用车量增加因素所致。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入为0万元,年初结转和结余0万元,支出0万元,无政府性基金预算项目。
九、关于机关运行经费支出说明
本年机关运行经费支出31.6万元,上年支出48.36万元,减少16.76万元,下降 34.66%,主要原因为:上年增加因“市侨联八代会会议开支因素”而本年度无相关开支。
十、一般性支出情况:无
十一、关于政府采购支出情况说明:无
十二、关于国有资产占用情况说明:无